Faktúra č. DFB/19/0207

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  • IČO: 37947923
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0207
  • Popis fakturovaného plnenia: Kosáčka
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota: 257,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0018
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0018 Kosačka MTF 4820 HP Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským 37947923 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 257,40 € 17.12.2019 20.12.2019 Objednávka
Tlačiť