Faktúra č. DFB/18/0186

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  • IČO: 37947923
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0186
  • Popis fakturovaného plnenia: Zásobníky na papierove utierky
  • Dátum doručenia: 18.12.2018
  • Celková hodnota: 182,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0032
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0032 Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským 37947923 PAPERA, s.r.o. 46082182 182,21 € 14.12.2018 15.12.2018 Objednávka
Tlačiť