Faktúra č. DFB/18/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  • IČO: 37947923
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia kotlov
  • Dátum doručenia: 28.11.2018
  • Celková hodnota: 962,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0026
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0026 Servis a oprava kotlov, revízia plynových zariadení Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským 37947923 Ján Varga - VATECH 33950172 962,22 € 15.11.2018 17.11.2018 Objednávka
Tlačiť