Faktúra č. DFB/17/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  • IČO: 37947923
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na výtvarný krúžok
  • Dátum doručenia: 06.12.2017
  • Celková hodnota: 62,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0018
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0018 Učebné pomôcky na výtvarný krúžok Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským 37947923 REPROMA - Katarína Pischel 35274158 62,14 € 04.12.2017 07.12.2017 Objednávka
Tlačiť