Faktúra č. DFB/26/0221

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
  • IČO: 37947915
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0221
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál
  • Dátum doručenia: 07.08.2026
  • Celková hodnota: 345,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 93/2026
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
93/2026 Čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 DROGERIA - Jozef Čenger 34824332 345,79 € 31.07.2026 11.08.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť