Faktúra č. DFB/26/0106

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
  • IČO: 37947915
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky do zásobníka LINTEO ZZ - 4 bal. + doprava
  • Dátum doručenia: 30.04.2026
  • Celková hodnota: 166,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 38/2026
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
38/2026 Papier. utierky do zásobníka LINTEO ZZ - 4 bal. vr. dopravy Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 Alza.sk s. r. o. 36562939 166,66 € 27.04.2026 01.05.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť