DF/22/0333 |
Vodné+stočné+zrážková voda 10/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
67,13 € |
07.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0126 |
Vodné+stočné+zrážková voda 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
72,74 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0124 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
34,87 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0329 |
Pracovná zdravotná služba-10/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0324 |
Strava žiakov 10/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
2 170,90 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0327 |
Elektr.energia 11/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0326 |
Elektr.energia 11/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
75,00 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0325 |
Elektr.energia 11/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
29,00 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0328 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
4 999,14 € |
03.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0322 |
Plyn 11/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 000,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0319 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
918,53 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0320 |
Revízia kotolne-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
732,96 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0321 |
Mzdová účtovníčka v IV.Q 2022-online seminár |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o |
51424266 |
|
30,00 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0323 |
Práca, mzdy a odmeňovanie-predplatné r. 2023-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Poradca podn.,s.r.o. |
31592503 |
|
96,97 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0318 |
Strava a ubytovanie počas porady riaditeľov SŠ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0123 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0122 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0121 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
24.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0317 |
Papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
782,17 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0315 |
Internet 10/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0316 |
Internet 10/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0313 |
Elektrospotrebiče-Ši-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
1 041,74 € |
14.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0120 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,18 € |
14.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0314 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
70,78 € |
14.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFK/22/0005 |
Doplnková výbava vozidla Fabia Combi |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Autonova, s.r.o. |
31649513 |
|
1 194,00 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFK/22/0004 |
Auto-Fabia Combi-modrá Race metalíza |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Autonova, s.r.o. |
31649513 |
|
15 336,00 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0119 |
Televízor LG-vyúčtovanie zálohy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
717,00 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0305 |
Plyn 9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 750,11 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0115 |
Plyn 9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 895,95 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0312 |
Nové verzie MAGMA-4.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |