DF/22/0352 |
Edukačné publikácie-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pre školy.sk.,s.r.o. |
51692881 |
|
1 784,28 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0349 |
Kancelársky papier-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
47,32 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0348 |
Kancelársky papier-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
217,63 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0362 |
Internet 11/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
18.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0357 |
Internet 11/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0132 |
Balkónové okná+dvere-5 ks, demontáž, montáž-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AENERGY, s.r.o. |
45425787 |
|
2 750,00 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0419 |
Balkónové okná+dvere 5ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AENERGY, s.r.o. |
45425787 |
|
2 750,00 € |
16.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0347 |
Edukačné publikácie-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pre školy.sk.,s.r.o. |
51692881 |
|
2 437,40 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0346 |
Volejbalová lopta-1 ks-vzdeláv. poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AK SPORT, s.r.o. |
47163526 |
|
72,26 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0345 |
Kancelárske potreby-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
214,93 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0337 |
Registrácia domény od 16.11.2022 do 15.11.2023-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0343 |
Tub.šatka TWISTER-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
245,52 € |
10.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0336 |
Elektr.energia 10/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 185,72 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0335 |
Elektr.energia 10/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
804,10 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0344 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
70,78 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0131 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
37,27 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0128 |
Elektr.energia 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 284,54 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0331 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
75,69 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0330 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 10/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
409,18 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0342 |
Magio Tv-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0340 |
Telefóny-pevné linky-10/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,76 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0339 |
Mobilný telefón 10/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,36 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0338 |
Mobilný telefón 10/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,74 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0341 |
VBA prístup-VUC-net 10/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0334 |
Plyn 10/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 671,39 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0127 |
Plyn 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 894,01 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0125 |
Kancelárske potreby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
50,00 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0130 |
Mobilný telefón 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0129 |
Mobilný telefón 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0332 |
Čerpadlo MAGMA3-kotolňa-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
RUMIT SLOVAKIA, s.r.o. |
31718990 |
|
947,68 € |
07.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |