DFP/22/0155 |
Elektr.energia 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 436,32 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0154 |
Pracovná doska, zárubňa ocelová-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
280,53 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0380 |
Oprava parapety na budove ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
14,90 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0388 |
Farba čierna-o.v.-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KASI, a.s. |
35694335 |
|
58,14 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0391 |
Textilný materiál-škola-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
YANICK, s.r.o. |
36468738 |
|
90,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0390 |
Textilný materiál-škola-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
YANICK, s.r.o. |
36468738 |
|
49,41 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0389 |
Hokejky florbalové-škola-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-SPORT |
17280397 |
|
99,75 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0384 |
Postele-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
2 463,80 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0392 |
Textilný materiál-škola-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BROZ – BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
29,40 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0383 |
Basketbalová lopty-vzdel.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TORO SPORT, s.r.o. |
35888521 |
|
44,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0394 |
Pracovná zdravotná služba 11/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0376 |
Plyn 12/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
340,00 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0377 |
Strava žiakov 11/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
1 443,30 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0370 |
Služby technika PO a bezpeč.technika-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0379 |
Školské potreby pre odídencov-účelové FP-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
313,25 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0378 |
Kancelárske potreby-vzdeláv.poukazy-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
33,70 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0153 |
Kancelárske potreby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
43,09 € |
02.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0382 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 11/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
326,18 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0381 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 11/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 542,72 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0373 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
232,27 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0152 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 671,30 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0145 |
Nerezový kuchynský dres-PČ-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SIKO KÚPEĽNE, a.s. |
43864074 |
|
51,00 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0367 |
Rýchlonapínak-škola-vzdel.poukazy-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
26,53 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0146 |
Chladničky-3 ks-PČ-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
867,00 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0372 |
Úprava programu MAGMA-stravovacie karty, finan.príspevok-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
165,60 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0371 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
169,70 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0369 |
Oprava elektr.zariadení-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
225,89 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0368 |
Servisné práce na výťahoch 8-12/2022-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
239,42 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0148 |
Oprava elektr.zariadení-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
244,71 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0147 |
Servisné práce na výťahoch 8-12/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
259,37 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |