Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFP/23/0032 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 142,20 € 20.03.2023 30.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0001 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 233,72 € 18.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0002 služby RAP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0007 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 523,76 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0006 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 356,24 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0005 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 559,56 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0003 modul Zverejňovania na rok 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0012 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0011 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,82 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0010 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0009 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0008 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0004 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 30,96 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0014 servisné práce od 01.01.2023 do 31.03.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 16.01.2023 27.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0013 nové verzie Magma HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 16.01.2023 27.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0019 tonery do tlačiarni Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 95,10 € 23.01.2023 27.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0017 členské v SkBA na rok 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 19.01.2023 31.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0002 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 216,56 € 19.01.2023 31.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0003 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 79,20 € 23.01.2023 31.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0015 členský príspevok 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zväz obchodu SR 30808839 170,00 € 19.01.2023 01.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0018 inštalacia modulu SendMail a zaškolenie uživateľa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 215,10 € 20.01.2023 01.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0016 členský príspevok 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 19.01.2023 01.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0023 publikácia Kariéra v školstve - január 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,85 € 26.01.2023 01.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0025 perá s potlačou - propagacia,reklamné predmety Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 National Pen 474116 223,43 € 01.02.2023 06.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0022 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 191,69 € 26.01.2023 06.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0005 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 24,00 € 31.01.2023 07.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0004 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 35,04 € 30.01.2023 07.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0021 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 25.01.2023 08.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0027 kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 206,45 € 06.02.2023 10.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0024 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 075,00 € 31.01.2023 13.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »