Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0341 služba technika BOZP 11/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 08.12.2022 15.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0332 oprava a montáž EI Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 220,00 € 05.12.2022 15.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0165 oprava a montáž zás. 230V Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 140,00 € 05.12.2022 15.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0016 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 326,00 € 05.12.2022 15.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0356 inventár potravinová výroby NSV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Branislav Dvoriščák Gastro-Galaxi 41231082 129,72 € 13.12.2022 16.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0333 oprava zariadení v kotolni Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 821,40 € 05.12.2022 16.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0336 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 663,08 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0335 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 407,86 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0334 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 543,46 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0364 služba Zborovňa Komplet Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 16.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0357 počítač Asus ExpertCenter Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 622,80 € 13.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0352 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 237,60 € 09.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0339 revízia el. spotrebičov budova č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 170,63 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0338 revízia el. spotrebičov CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 157,70 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0337 revízia el. spotrebičov Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 207,50 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0166 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 132,62 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0158 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 620,76 € 02.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0157 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 115,46 € 02.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0172 snímač čiarového kódu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 AXIS DISTRIBUTION, S.R.O. 36019402 63,50 € 16.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0365 kniha kariéra v školstve Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 78,05 € 16.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0168 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 601,92 € 14.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0348 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,20 € 08.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0347 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0346 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0345 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 41,36 € 08.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0344 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0354 revízia vykurovacích systémov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 BYTERM VT s.r.o. 36514233 726,00 € 12.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0169 umývací prostriedok umývačka riadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 74,28 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0362 systémová podpora Magma HCM 4. Q Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0173 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 178,91 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »