Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0010 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -113,09 € 14.01.2022 28.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0174 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 -0,13 € 15.06.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0173 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 -0,13 € 15.06.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0081 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 3,50 € 12.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0016 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 4,91 € 28.06.2022 01.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0027 predlženie registrácie domény sosvt.eu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 8,39 € 04.02.2022 04.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0080 Študentský časopis - Hľadaj školu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 28.03.2022 30.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0017 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 9,00 € 28.06.2022 01.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0152 kniha kontrol výťahu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 9,60 € 29.11.2022 09.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0376 batérie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 9,72 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0228 predplatné časopis IN BAR Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10,40 € 12.08.2022 12.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0132 kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 10,55 € 05.05.2022 10.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0233 prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 13,54 € 26.08.2022 31.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0044 nopová fólia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 14,16 € 05.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0176 predlženie registrácie domény sosvt.sk Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 21.06.2022 21.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0023 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 16,32 € 11.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0041 živné pôdy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MkB Test a.s. 43932576 16,56 € 16.02.2022 18.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0001 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0034 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0062 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0101 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0137 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0167 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0201 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0223 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 09.08.2022 17.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0245 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0269 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0295 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.11.2022 19.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0036 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0064 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »