Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0105 2 ks drevená debnička Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČistéDrevo s.r.o 05031711 123,44 € 21.09.2022 23.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0248 pomôcka baktérie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. 53231414 48,87 € 20.09.2022 22.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0102 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 129,70 € 20.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0104 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 519,95 € 20.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0103 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 102,44 € 20.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0101 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 101,76 € 19.09.2022 22.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0100 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 502,02 € 16.09.2022 20.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0099 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 131,16 € 16.09.2022 26.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0013 vodné a stočné 14.06.2022 - 06.09.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 841,02 € 14.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0247 vodné a stočné 08.03.2022 - 06.09.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 028,28 € 14.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0246 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 13.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0096 kávovar a ekologický odvápňovač Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava 0035739487 646,97 € 08.09.2022 12.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0240 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 459,16 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0239 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 213,65 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0238 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 261,65 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0245 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0244 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,07 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0243 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,60 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0242 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,58 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0241 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0097 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 91,83 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0095 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 51,61 € 07.09.2022 13.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0094 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 359,22 € 07.09.2022 14.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0093 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 96,43 € 07.09.2022 14.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0237 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 191,69 € 06.09.2022 08.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0236 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 520,00 € 06.09.2022 16.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0028 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 166,40 € 06.09.2022 16.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0092 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 344,05 € 06.09.2022 16.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0091 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 121,47 € 06.09.2022 16.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0235 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 05.09.2022 12.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »