DFP/22/0163 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
5 362,30 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0332 |
oprava a montáž EI |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
220,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0165 |
oprava a montáž zás. 230V |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
140,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0016 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 326,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0333 |
oprava zariadení v kotolni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
821,40 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0328 |
reproduktory, tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
59,52 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0161 |
výmena záložnej batérie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
60,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0162 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
37,95 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0160 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0159 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mária Bajcurová |
10809864 |
|
92,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0329 |
revízia el. spotrebičov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
240,70 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0327 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
116,19 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0156 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
157,78 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0158 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
620,76 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0157 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
115,46 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0155 |
krabice |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
107,34 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0034 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
764,80 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0326 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 390,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0033 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
41,60 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0324 |
jedálne kupóny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
395,94 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0032 |
sociálna politika zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
720,61 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0325 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0152 |
kniha kontrol výťahu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
9,60 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0154 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
158,24 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0153 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
51,15 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0330 |
revízia el. spotebičov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
249,00 € |
27.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0320 |
učebnice príspevok na edukačné publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ľubomír Šúth - LITERA |
30442389 |
|
966,65 € |
25.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0323 |
PC HP Pro |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
780,90 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0321 |
RCD anglický jazyk |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
69,99 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0322 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
73,40 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |