DFP/22/0184 |
soľ posypova, baterie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
372,43 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0370 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
240,20 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0038 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
22,40 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0037 |
štrudľa vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
186,05 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0182 |
textilný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DIPO |
14323761 |
|
180,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0368 |
kancelársky materiál ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
35,90 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0369 |
mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
562,90 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0177 |
odpratanie snehu po snehovej kalamite |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CLEAN - ED s.r.o. |
44776985 |
|
300,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0178 |
materiál kadrnícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
197,30 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0179 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
205,86 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0036 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
33,91 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0035 |
podana strava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0180 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
593,42 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0176 |
nábytok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ITES Vranov, s.r.o. |
31680259 |
|
924,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0367 |
laboratórny nábytok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ITES Vranov, s.r.o. |
31680259 |
|
996,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0366 |
služba technika BOZP 012/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0364 |
služba Zborovňa Komplet |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0172 |
snímač čiarového kódu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AXIS DISTRIBUTION, S.R.O. |
36019402 |
|
63,50 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0365 |
kniha kariéra v školstve |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
78,05 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0173 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
178,91 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0174 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
250,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0363 |
prehrávač RCD |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
69,99 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0175 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Tonerynáplne a.s. |
43226566 |
|
98,31 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0169 |
umývací prostriedok umývačka riadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
74,28 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0362 |
systémová podpora Magma HCM 4. Q |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0361 |
lopta volejbalová, sieť na stolný tenis, rakety na stolný tenis VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
106,50 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0360 |
basketbalová lopta 4 ks |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
102,40 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0170 |
tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
60,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0359 |
tonery, farby do tlačiarne |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
959,50 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0171 |
spotrebný materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TEMPERANCE Slovensko s.r.o. |
31392504 |
|
370,10 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |