DFB/22/0294 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0293 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0292 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0142 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
211,28 € |
07.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0303 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
3 003,70 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0302 |
chemikálie do chemického laboratória |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
190,71 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0300 |
ČK ISIC/EURO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TransData s.r.o |
35741236 |
|
150,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0290 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
605,70 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0289 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
328,80 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
411,84 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0299 |
členské ISIC/EURO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
150,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0307 |
oprava - výmeny akumulátorov - signalizácia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
208,84 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0306 |
revízia EZS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
319,92 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0297 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0144 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
121,14 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0304 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
387,35 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
118/2022 |
Objednávame si u Vás jedálenské kupóny v hodnote 4,80€-80ks. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 384€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
22.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
117/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu: torzo človeka s hlavou -10 vyberateľných častí-1ks, mikroskop Rainbow-6ks, ľudské telo-mikropreparáty-2ks, Odhadovaná hodnota dodávky bez DPH 900€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
0,00 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
DFB/22/0311 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
673,62 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0301 |
odborné prehliadky plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
906,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |