Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0360 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 28,22 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0359 režijný materiál, učebná pomôcka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DUVALO, s.r.o. 36493791 13,35 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0370 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 199,89 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0362 spotreba plynu 11/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 048,92 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0375 materiál (Nadácia Pontis) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Alica Dórová - ALDO 34463500 603,00 € 02.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0102 servis výťahov 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.12.2022 08.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0103 preprava prázdnych fliaš na technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 16,08 € 31.12.2022 08.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0104 telefónne poplatky 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 29,33 € 31.12.2022 08.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0099 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 97,30 € 20.12.2022 08.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0101 poplatok za internet 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.12.2022 08.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0397 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 868,28 € 29.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0398 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 17,86 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0406 telekomunikačné služby 12/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0405 telefónne poplatky 12/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,36 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0409 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 18,00 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0410 telefónne poplatky 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,67 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0411 prenájom multifunkčného športového stola 10/2022 - dobropis Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 -60,00 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0403 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 42,24 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0402 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DATASERVIS VRANOV s.r.o. 36734039 37,40 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0407 spotreba plynu 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 5 786,38 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »