DFB/22/0326 |
|
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
177,76 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0338 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
229,86 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0330 |
spotreba plynu 10/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 217,75 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0322 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
960,00 € |
27.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0323 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
26.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0321 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
37,17 € |
25.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0319 |
pracovná porada riaditeľov stredných škôl v termíne od 20.10.2022 - 21.10.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0320 |
náhradné diely pre pásovú pílu na kov BOMAR STG 230G |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. |
50699393 |
|
206,52 € |
24.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0318 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
831,14 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0317 |
členský príspevok na rok 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka |
37857665 |
|
30,00 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFE/22/0015 |
propagačný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
83,64 € |
19.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0316 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
16,70 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFE/22/0014 |
propagačný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
MiniM, s.r.o. |
36270253 |
|
56,40 € |
18.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0315 |
režijný materiál, zapožičanie náhradnej tlačiarne |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
123,50 € |
18.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFE/22/0013 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
"DAB" OKLEINY I TARCICA ANDRZEJ FILIPIAK |
000079280 |
|
250,00 € |
14.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
037/2022 |
Objednávame si u Vás edukačné publikácie.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
0,00 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/22/0314 |
tlačiareň (výmena valca) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
144,00 € |
12.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0313 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 957,62 € |
11.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0312 |
toner |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
168,14 € |
10.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
036/2022 |
Objednávame si u Vás náhradné diely pre pásovú pílu na kov BOMAR STG 230G.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. |
50699393 |
|
0,00 € |
07.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |