Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0369 kontrola komínov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Jaroslav Kačmár - HasPO 34896465 110,90 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0363 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KAS plus s.r.o. 45669767 12,74 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0360 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 28,22 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0359 režijný materiál, učebná pomôcka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DUVALO, s.r.o. 36493791 13,35 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0370 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 199,89 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0362 spotreba plynu 11/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 048,92 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0352 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,44 € 25.11.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0351 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 136,50 € 25.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0350 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Cyril Maščuk 17294703 364,00 € 25.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0349 toner Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 208,80 € 23.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0088 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 116,04 € 22.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0348 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 226,74 € 21.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0347 služby počítačovej siete SANET 10-12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 18.11.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFS/22/0005 materiál určený pre výrobu drevených darčekov pre zamestnancov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o 35718986 45,29 € 14.11.2022 02.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0017 propagačný materiál - ERASMUS+ / Akreditácia 2021 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Siettex s.r.o. 44189192 336,00 € 14.11.2022 06.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0346 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 98,22 € 14.11.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0345 propagačný materiál (Deň otvorených dverí dňa 16.11.2022) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Siettex s.r.o. 44189192 708,00 € 14.11.2022 15.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
6303012680 Zmluva o združenej dodávke plynu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 09.11.2022 01.01.2023 31.12.2025 11.11.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0343 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 4 106,33 € 08.11.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0344 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL 32683219 117,18 € 08.11.2022 15.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »