Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0091 Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 147,50 € 06.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0228 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 396,00 € 13.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0263 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 71,82 € 29.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0212 ERA3 doprava osôb Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 940,00 € 30.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB/22/0154 23" LCD HP Compaq LA 2306x Stredná odborná škola technická 37942484 NetStores s.r.o. 27203026 113,39 € 14.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB/22/0187 3 - dňový online odborný seminár zo dňa 5.-7.9.2022 s názvom Začíname s verejným obstarávaním Stredná odborná škola technická 37942484 PROEKO s.r.o. 35900831 292,00 € 05.09.2022 07.09.2022 Faktúra
DFB/22/0258 Al plech Stredná odborná škola technická 37942484 RV profil, s.r.o. 52342212 70,88 € 21.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0117 asc agenda na rok 2023 Stredná odborná škola technická 37942484 ASC Applied SotfwareCons. 31361161 309,00 € 03.06.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB/22/0284 balíček podpory Cisco akadémie Stredná odborná škola technická 37942484 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach 00397610 240,00 € 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB/22/0295 biela tabuľa magnetická 1800x1200 mm Stredná odborná škola technická 37942484 B2B Partner 44413467 122,40 € 16.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFB/22/0213 BOZP + technik PO za 7,8,9/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 03.10.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB/22/0304 čerpadlo Stredná odborná škola technická 37942484 Univers, Terezka Miloš 40122425 865,86 € 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0303 chemikálie Stredná odborná škola technická 37942484 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 36483095 385,96 € 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0223 chip optickej jednotky pre Lexmark B2236dw Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 20,00 € 11.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0063 čierny toner Brother TN2320 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 15,90 € 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB/22/0234 čipová karta IDPrime Stredná odborná škola technická 37942484 Info consult, s. r. o. 36007561 25,70 € 25.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB/22/0014 členský poplatok na rok 2022 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0095 členský príspevok Stredná odborná škola technická 37942484 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 205,00 € 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB/22/0235 členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska na rok 2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0042 dobropis k fa č. 23 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 -180,00 € 07.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0043 dobropis k fa č. 24 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 -2 226,00 € 07.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0097 dobropis stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 -4 029,16 € 12.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0194 dobropis stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 -1 125,00 € 14.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB/22/0082 doprava osôb Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 420,00 € 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFB/22/0106 doprava osôb ERA2 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 420,00 € 19.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0123 doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 520,00 € 13.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0164 doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 360,00 € 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
DFB/22/0135 doprava osôb ERASMUS 3 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 420,00 € 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0016 doprava osôb Erasmus2 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 4 140,00 € 03.02.2022 04.02.2022 Faktúra
DFB/22/0274 el. energia za 11/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Energie2 46113177 1 536,20 € 06.12.2022 08.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »