DFB/24/0061 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
236,51 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
servisné práce od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
MAGMA HCM od 01.01. - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
technik PO + BOZP 1,2,3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Dodávka a inštalácia IoT - montáž meracích zariadení |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
3 408,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
toner pre tlačiareň OKI C332 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
33,80 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
15,76 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
licencie pre žiakov - digitálna transformácia vzdelávania |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
167,00 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
školenie - kybernetická bezpečnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
72,00 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
PZP od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
36,54 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DALAP s. r. o. |
46655131 |
|
31,90 € |
19.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
materiál na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
23,74 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
odvoz odpadu od 01.01. - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
487,08 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
nákup digitálnej techniky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
890,08 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
91,80 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
elektrina za 2/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 780,24 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
teplo za 3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
nákup digitálnej techniky - Sony Alpha A7 III + 28-70MM F/3.5-5.6 OSS+VIP servis 3 roky+1ks 64GB SD karta zadarmo+puzdro zadarmo |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Najfoto, s. r. o. |
55331726 |
|
1 659,00 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
technický materiál a elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
148,70 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
204,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
členský príspevok za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
300,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
okná - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ALU RENOSTAV s.r.o. |
50609980 |
|
321,53 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
87,82 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,34 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
zabezpečenie dopravy Erasmus 5 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 940,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
kompatibilný toner pre tlačiareň Kyocera TK1160 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
21,80 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
vstupenky na divadelné predstavenie Klimaktérium dňa 26.05.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
396,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |