EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43210743 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 361,66 € | 26.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
43210742 | Asfaltový betón ACo 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 631,24 € | 26.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
43210741 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 463,17 € | 26.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
47210423 | emulzia, kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 416,00 € | 30.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
44210688 | asfalt.betón-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 757,62 € | 22.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
44210687 | asfalt.betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 409,69 € | 22.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
42210539 | Drvené kamenivo,kat.asfalt.emulzia - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 416,00 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
43210776 | emulzia, kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 747,20 € | 30.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
48210270 | Stavebné práce 7/2021 Modern CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukr. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 71 522,82 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
43210810 | kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 208,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
43210771 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 235,20 € | 30.07.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
44210689 | asfalt.betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 115,53 € | 22.07.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
44210686 | asfalt.betón-III/3191 Ďačov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 21 297,18 € | 22.07.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
45210505 | asfaltový betón SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 371,33 € | 12.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
48210216 | Stavebné práce za jún 2021 Zlepš.cezh.d. Malop.voj. a PSK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 176 881,55 € | 09.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
44210803 | asfalt.betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 384,71 € | 19.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
44210720 | asfalt.betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 200,81 € | 30.07.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
44210719 | asfalt.betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 632,33 € | 30.07.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
43210854 | obaľov. drva 50/70 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 45 304,16 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
43210836 | Asfaltový beton ACo11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 586,29 € | 20.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra |