48210513 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
308,75 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210512 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210511 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 242,15 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210510 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
31.12.2021 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
48210509 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov. r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,61 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210508 |
Predplatné publikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210507 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210506 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210505 |
Rezačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 |
|
163,86 € |
30.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210504 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,52 € |
30.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210503 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOPR. V dod. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
10 723,04 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210502 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
63 552,55 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210501 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
114 880,80 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210500 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210499 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210498 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210497 |
Kuchynské spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
997,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210496 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48210495 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
73,22 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210494 |
Vytvorenie webovej stránky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
2 875,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210493 |
Upgrade stav.softvéru - 13 licencií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
7 381,44 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210492 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 106,55 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210491 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
21 000,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210490 |
Aktualizácia softvéru PowerDraft |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
iNGs spol. s r.o. |
35796413 |
|
1 514,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210489 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
5 450,50 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210488 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
3 027,60 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210487 |
Príručka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
99,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210486 |
Vyjadrenie k existencii el.vedení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
24,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210485 |
Dallas kľúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
118,80 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210484 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 862,59 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |