Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
41230330 celodenné občerstvenie - výjazdová porada 22.6.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 31691897 359,70 € 28.06.2023 24.07.2023 Faktúra
46230320 Lomový kameň Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VSK MINERAL s.r.o. 36706311 198,07 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230356 Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 8 270,28 € 28.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230354 Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 9 856,49 € 28.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230352 Asfaltový betón ACO 11 - asf.čata Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 28 167,04 € 28.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230585 Výjazdová porada 22.6.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 31691897 708,50 € 28.06.2023 24.07.2023 Faktúra
46230318 Strážna služba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VMS Plus s.r.o. 36498190 18 167,04 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230369 Pracovná a bezpečnostná obuv Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 516,48 € 03.07.2023 24.07.2023 Faktúra
42230368 Pracovné a ochranné odevy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 1 210,84 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230349 Ochranné pracovné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 2 151,60 € 27.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230618 Riadne overovanie obm. rýchlosti pre účely STK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Chemosvit STROJCHEM, s.r.o. 36459852 1 359,98 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
46230344 Čerpanie SF - preprava zájazd organizovaný organizáciou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov 36485144 1 064,20 € 14.07.2023 24.07.2023 Faktúra
41230341 bezpečnostná strážna služba 06/2023 Bardejov a Giraltovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VLM Slovakia, s.r.o. 36482901 12 679,08 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
46230347 Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov na cestách II. a III. triedy v PSK oblasť Svidník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MMK, spol. s r.o. 36471135 50 920,62 € 10.07.2023 24.07.2023 Faktúra
46230323 Dopravné značky - ZDZ označujúce obce národostných menšín Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 66 033,00 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230566 dopravné značky s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 16 161,50 € 27.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230623 Prístup na internet za mesiac júl 2023 - cestmajsterstvo Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LEVONET, s.r.o. 36480983 25,10 € 03.07.2023 24.07.2023 Faktúra
43230589 Vodorovné dopravné značenie ciest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 CASSANDRA GROUP s.r.o. 36384844 26 434,10 € 29.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230601 sanačné malty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 3 418,25 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
44230666 realizácia spojovacieho postreku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BITUNOVA spol. s r.o. 30228247 3 978,96 € 10.07.2023 24.07.2023 Faktúra
44230665 realizácia spojovacieho postreku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BITUNOVA spol. s r.o. 30228247 2 180,64 € 10.07.2023 24.07.2023 Faktúra
44230662 realizácia spojovacieho postreku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BITUNOVA spol. s r.o. 30228247 2 310,20 € 10.07.2023 24.07.2023 Faktúra
41230343 TK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-AUTO s.r.o. 44998031 52,00 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
41230337 aku vysávač na okná a inštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RETEC s.r.o. 45249393 216,21 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230361 Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny - D0623 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. 45719195 98 735,69 € 29.06.2023 24.07.2023 Faktúra
43230642 Zrážková voda z ciest II. a III. tried za obdobie od 1.4.2023 - 30.6.2023 - cestmajsterstvo Poprad Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 5 755,92 € 11.07.2023 24.07.2023 Faktúra
47230361 Stražna služba 06/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEX s.r.o. 45983194 6 480,00 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230372 Minerálna voda, vrátne fľaše Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slavka Kurillová 30627991 996,48 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230365 Strážna služba 6/2023 - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEX s.r.o. 45983194 6 480,00 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230364 Strážna služba 6/2023 - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEX s.r.o. 45983194 6 480,00 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »