Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
46210001 Stravné lístky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 08.01.2021 03.02.2021 Faktúra
41210002 stravné poukážky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5 000,00 € 08.01.2021 03.02.2021 Faktúra
47210002 poplatok mobily Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 212,72 € 12.01.2021 03.02.2021 Faktúra
46210004 Telekomunikačné poplatky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 339,52 € 14.01.2021 03.02.2021 Faktúra
43210005 Telekom. popl. mobily Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 428,21 € 07.01.2021 03.02.2021 Faktúra
43210004 prenájom nebyt. priestorov-1/2021 P. Pole Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marta Oberhauserová 53333993 1 023,00 € 12.01.2021 03.02.2021 Faktúra
45210007 poistenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 365,13 € 18.01.2021 04.02.2021 Faktúra
44210009 poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 630,68 € 18.01.2021 04.02.2021 Faktúra
47210003 poistenie zodpovednosti za škodu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 335,14 € 18.01.2021 04.02.2021 Faktúra
46210005 Poistenie zodpovednosti za škodu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 398,33 € 18.01.2021 04.02.2021 Faktúra
42210009 Poistenie zodpov.za škodu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 630,68 € 18.01.2021 04.02.2021 Faktúra
43210009 poistné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 564,30 € 18.01.2021 04.02.2021 Faktúra
41210005 poistenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 464,72 € 18.01.2021 04.02.2021 Faktúra
44210002 stravné lístky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ticket Service s.r.o. 52005551 15 000,00 € 08.01.2021 05.02.2021 Faktúra
45210024 elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -43,39 € 27.01.2021 05.02.2021 Faktúra
45210023 elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -37,01 € 27.01.2021 05.02.2021 Faktúra
45210022 elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -27,62 € 27.02.2021 05.02.2021 Faktúra
45210021 elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -12,68 € 27.01.2021 05.02.2021 Faktúra
45210020 elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -8,93 € 27.01.2021 05.02.2021 Faktúra
45210019 elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -10,30 € 27.01.2021 05.02.2021 Faktúra
44210034 oprav.faktúra 12/2020 N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -13,36 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
44210033 oprav.faktúra 11/2020 N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -11,87 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
43210057 Elektrika vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -22,92 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
43210056 Elektrika vyúčt Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -19,10 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
43210055 elektrina vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -19,84 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
44210032 oprav.faktúra 10/2020 N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -7,92 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
43210053 Elektrika vyúčt Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -33,85 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
43210052 Elektrika vyúčt Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -25,06 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
43210051 Elektrika vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -43,39 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
43210050 elektrina-vyúčt. za 12/2020 - P. Pole Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 -7,34 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »