46210001 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210002 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210002 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,72 € |
12.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210004 |
Telekomunikačné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
339,52 € |
14.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210005 |
Telekom. popl. mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
428,21 € |
07.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210004 |
prenájom nebyt. priestorov-1/2021 P. Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
12.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210007 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
365,13 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210009 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
630,68 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210003 |
poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
335,14 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210005 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
398,33 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210009 |
Poistenie zodpov.za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
630,68 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210009 |
poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
564,30 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210005 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
464,72 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210002 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
08.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210024 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-43,39 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210023 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-37,01 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210022 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-27,62 € |
27.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210021 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-12,68 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210020 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-8,93 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210019 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-10,30 € |
27.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210034 |
oprav.faktúra 12/2020 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-13,36 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210033 |
oprav.faktúra 11/2020 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-11,87 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210057 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-22,92 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210056 |
Elektrika vyúčt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-19,10 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210055 |
elektrina vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-19,84 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210032 |
oprav.faktúra 10/2020 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-7,92 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210053 |
Elektrika vyúčt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-33,85 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210052 |
Elektrika vyúčt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-25,06 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210051 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-43,39 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210050 |
elektrina-vyúčt. za 12/2020 - P. Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-7,34 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |