44211205 |
záloh.platba--meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211204 |
záloh.platba--meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211203 |
záloh.platba--meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211202 |
záloh.platba--meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211201 |
záloh.platba--meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211200 |
záloh.platba--meteostanica Ruská N. Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211199 |
záloh.platba--meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210462 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
411,10 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211273 |
prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
264,00 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210459 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211245 |
prostriedok na umývanie riadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
6,96 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211225 |
lakový popisovač čierny, biely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
48,96 € |
26.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210875 |
Opakovaná TK - HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210874 |
EK - HE 477 BX, HE 456 AR,HE 417 BR,HE 661 BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
130,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210873 |
TK - HE 456 AR, opak.TK HE 477 BX,HE 417 BR,HE 661 BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
152,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210860 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 578,33 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210847 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
671,84 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210849 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
237,48 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211279 |
likvidácia zmes.komunál.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
679,40 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210696 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
322,54 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210852 |
Kancelársky trezor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
85,90 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210850 |
Kancelársky materiál, ostatné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
176,40 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211235 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
4 684,92 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210844 |
Vodné, stočné Stropkov Šarišská 18.06.2021-06.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 044,02 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210848 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
395,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210846 |
ND, doplnkové vybavenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 336,60 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210849 |
Stavebný, hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
1 368,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211275 |
záručná časová prehliadka PO 518HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
242,68 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211132 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 049,46 € |
08.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210397 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
540,48 € |
08.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |