43230871 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,98 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
48230340 |
Seminár - Legislatívne zmeny pri prípr. a zhotov.stavieb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
10,00 € |
11.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230435 |
Elektrina OM Bodružal 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,02 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
47230574 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvatsnapojením na ceestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
10,05 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230786 |
meteostanica Obručné vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,20 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230783 |
meteostanica Kľušov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,20 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231319 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,31 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43230869 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,36 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230114 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
10,56 € |
17.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43231039 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.9.2023-30.9.2023, meteostanica Sp. Bystré |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,57 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231114 |
oprava defektu PO 565HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
10,60 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
44230836 |
oprava defektu PO 355FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
10,60 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43231185 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,62 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43230521 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,62 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230521 |
Elektrina 8/2023 Dlhé Klčovo nedoplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,67 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
42230513 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,71 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230283 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
10,73 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42230510 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,91 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
47230009 |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,91 € |
11.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41230538 |
meteostanica Sveržov vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,93 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43231317 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,94 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230401 |
Káblová televízia august SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230252 |
Káblová televízia SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230623 |
Káblová televízia november SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
45230543 |
Káblová televízia október SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230455 |
Káblová televízia september SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
45230357 |
Káblová televízia júl SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230706 |
Káblová televízia december SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230087 |
meteostanica Fijaš zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230137 |
meteostanica Fijaš zálohová platba za elektrinu 1.4 - 30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |