48210006 |
KASKO, PO237HP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
52,15 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
42210003 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
211,38 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
41210003 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
379,00 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210004 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 250,00 € |
13.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210008 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
286,36 € |
13.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210006 |
Nájomné za pozemok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
671,18 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
44210006 |
úraz.poistenie prepravovaných osôb PO 535AU 1.2.2021-31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
66,39 € |
14.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210007 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
713,86 € |
14.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210007 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
445,32 € |
14.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210004 |
Telekomunikačné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
339,52 € |
14.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210005 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
555,83 € |
14.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210008 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
14.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210010 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
15.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
48210009 |
Znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
350,00 € |
15.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210008 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
281,00 € |
15.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210003 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
500,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210008 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
31,67 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210005 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
201,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210004 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
164,56 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210011 |
Kalibrácia alkoholtestera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dräger Slovensko s.r.o. |
31439446 |
|
321,60 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210006 |
telefóny a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
319,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210007 |
oprava defektu PO 719AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
20,22 € |
15.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210013 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
348,91 € |
18.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210007 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
365,13 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210009 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
630,68 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210003 |
poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
335,14 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210005 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
398,33 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210009 |
Poistenie zodpov.za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
630,68 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210009 |
poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
564,30 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210005 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
464,72 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |