44210187 |
PZP- Dacia Duster 12.2.-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
17,97 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210099 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3,82 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210139 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
64,89 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210068 |
BJZ202 havarijné poistenie KASKO 20.11.2020 - 9.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
107,86 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210396 |
poistenie zodpoved. za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
27.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42210248 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
26.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47210206 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
26.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210341 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 9.5-8.8.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
26.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45210228 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
26.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210209 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5 - 8.8.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
26.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210235 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
26.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44211295 |
výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
169,53 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210346 |
Propag.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
289,38 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210677 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
276,55 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210548 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
287,10 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
46210544 |
Materiál do dielne, meracie koliesko, elektroinštal.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
223,80 € |
20.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
46210689 |
ND, stavebný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
270,50 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210709 |
Utierky do zásobníka, čistiaci a dezinfekčný, ost. materiál, konvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
178,10 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210487 |
Stavebný, elektroištalačný a ost.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
241,84 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
46210526 |
Elektroinštalačný, čistiaci a ost.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
261,60 € |
13.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
46210547 |
Stavebný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
143,44 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
46210598 |
Čerpanie SF - vecné dary (Deň zdravia) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
169,40 € |
20.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210791 |
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - vysávač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
219,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210789 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
8,70 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210819 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
234,00 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210768 |
Čistiaci materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
302,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210780 |
ND, stavebný materiál, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
124,30 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210835 |
Elektrický uťahovák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
279,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210831 |
Elektroinštalačný. ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
441,60 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210852 |
Kancelársky trezor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
85,90 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |