45230005 |
Kredit PHM 01.01.- 15.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
94,22 € |
23.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0007-R48/2023 |
Diáre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radek Menšík |
65150830 |
|
532,92 € |
20.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
0017-41/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
11,40 € |
03.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48230016 |
Propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
348,19 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230005 |
Servisné práce BJ701BZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
192,30 € |
13.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230004 |
Sevisné práce PO402CV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
398,21 € |
13.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230011 |
Montáž GPS do vozidiel nad 3,5 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
3 428,88 € |
20.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230010 |
Montáž GPS do vozidiel nad 3,5 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
4 747,68 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230017 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
2 655,94 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230013 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
211,66 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230008 |
Škoda - poškodený galón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230007 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4123O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1 - 31.12.2023, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
67,38 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230012 |
PHM - kredit od 01.01.2023 - 15.01.2023 + mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
615,20 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230018 |
Verejná správa SR - ročný prístup r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44230012 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
502,68 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230014 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
818,94 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46230005 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
294,62 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230013 |
mobilné služby a GPS 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
316,60 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230015 |
propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radek Menšík |
65150830 |
|
532,92 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |