Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44211379 technická kontrola PO 535YK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK CONTROL, s.r.o. 31713394 43,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211378 technická kontrola PO 498YK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK CONTROL, s.r.o. 31713394 43,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211377 technicka kontrola PO 196YM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK CONTROL, s.r.o. 31713394 43,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211374 náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 6 607,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211373 náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 4 364,63 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211372 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 196,70 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211371 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 329,51 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211367 výroba reklamných predmetov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 36466280 805,32 € 21.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211366 čistenie OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALKA s.r.o. Prešov 31655165 133,16 € 21.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211365 olej Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 1 380,00 € 21.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211357 pitná voda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 182,40 € 21.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211356 drva 4/8 N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKOPRIM s.r.o. 31710115 586,94 € 21.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211355 drva 4/8 Lipany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKOPRIM s.r.o. 31710115 5 666,75 € 21.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211353 drva 4/8 N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKOPRIM s.r.o. 31710115 1 177,56 € 20.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211352 drva 4/8-Chm.N.Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKOPRIM s.r.o. 31710115 4 184,98 € 20.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211351 drva 4/8 Záborské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKOPRIM s.r.o. 31710115 5 372,21 € 20.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211332 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma 32938071 247,25 € 17.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211328 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma 32938071 296,64 € 17.12.2021 29.12.2021 Faktúra
44211040 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 297,00 € 19.10.2021 29.12.2021 Faktúra
44211376 drevené snehové koly Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Juraj Valiček 14317532 4 924,80 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »