0009-45/2021 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 568,40 € |
15.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
odborný referent materiálový |
Objednávka |
0010-45/2021 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 568,40 € |
15.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
cestmajster |
Objednávka |
44210008 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
281,00 € |
15.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210003 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
500,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210008 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
31,67 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210005 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
201,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210004 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
164,56 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210011 |
Kalibrácia alkoholtestera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dräger Slovensko s.r.o. |
31439446 |
|
321,60 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210006 |
telefóny a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
319,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0010-46/2021 |
Ochranné pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
36,24 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44210007 |
oprava defektu PO 719AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
20,22 € |
15.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210010 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
994,69 € |
18.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210050 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
9,77 € |
18.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210048 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MVDr. Martin Čepa |
0 |
|
14,68 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210052 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Gojdič |
0 |
|
29,32 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210051 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Gojdič |
0 |
|
14,69 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210049 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Malackaničová, r. Gojdičová |
0 |
|
14,69 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210046 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Zolotárová, r.Zarajošová |
0 |
|
10,84 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210017 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
219,38 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210047 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Lapčák |
0 |
|
44,02 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |