0004-45/2021 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
164,56 € |
07.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
majster dopravy a dilene |
Objednávka |
43210005 |
Telekom. popl. mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
428,21 € |
07.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210002 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 130,69 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
45210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 244,13 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
43210002 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 193,72 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
42210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 649,94 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
41210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 441,34 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
44210001 |
PZP 1.1.-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 568,06 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0002-42/2021 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 469,28 € |
08.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0004-44/2021 |
Náhradné diely pre vozidlá SÚC PSK,oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
281,00 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0004-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
138,00 € |
08.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43210001 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
11 500,00 € |
08.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0005-45/2021 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
201,00 € |
08.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
majster dopravy a dielne |
Objednávka |
0008-45/2021 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
97,90 € |
08.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
majster dopravy a dielne |
Objednávka |
46210001 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41210002 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210002 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
08.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48210003 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
17 500,00 € |
08.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0005-46/2021 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
204,55 € |
08.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48210004 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
481,20 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |