48210392 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
261,14 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210391 |
Nákup pneumatík a prezutie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
1 726,80 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210390 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
6 949,20 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210389 |
Výroba a montáž kancelárskeho nábytku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
56 248,68 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210388 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
202,80 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210387 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210386 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,96 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210385 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210384 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210383 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAAN DM s. r. o. |
52416437 |
|
960,00 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210382 |
STD 10/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
7 608,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210381 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210380 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
243,47 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210379 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
327,37 € |
29.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210378 |
Preplatné - hospodárske noviny r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
259,00 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210377 |
Stavebné práce 9/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
376 542,86 € |
25.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210376 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210375 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
671,28 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210374 |
Telekomunikačné služby - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-134,78 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
48210373 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
537,92 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |