48210433 |
STD 11/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
7 608,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210432 |
Stavebné práce 10/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
60 930,48 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210431 |
Stavebné práce 10/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
225 329,81 € |
30.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210430 |
Predplatné - Verejná správa SR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210429 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
304,49 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210428 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
5 700,00 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210427 |
Kuchyn.spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
273,90 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210426 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
99,00 € |
26.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210425 |
Stavebné práce za 9/ 2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
24 178,96 € |
26.10.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210424 |
Stavebné práce za 9/ 2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
248 876,67 € |
26.10.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210423 |
Stavebné práce za 9/2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
161 416,97 € |
26.10.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210422 |
Stavebné práce 10/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
172 891,30 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210421 |
Stavebné práce 10/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
35 000,68 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210420 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 209,93 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210419 |
zabezp.procesu VO Moder.CS medzi PSK a Ukr. 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
3 600,00 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210418 |
Stavebné práce 10/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
85 610,64 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210417 |
Stavebné práce 10/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
197 810,84 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210416 |
Stavebné práce 10/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK opr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
321 637,00 € |
19.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210415 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 648,00 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210414 |
STD 10/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
5 637,60 € |
18.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |