Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
47230843 odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PRIM - EKO, s.r.o. 36517411 236,04 € 21.12.2023 24.12.2023 Faktúra
42230875 OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 89,40 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
42230874 Pracovné a ochranné odevy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 359,60 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
47230840 ND VT 557 AI, VT 304 BC , HE 436 AR Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL 33273405 293,93 € 21.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231358 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 847,80 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231357 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 8 851,20 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231356 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 840,00 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231355 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 4 293,20 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231354 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 1 817,70 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
46230755 Odvoz a likvidácia NO Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 918,48 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
42230866 Pracovné a ochranné odevy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 78,48 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231315 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 1 043,40 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
45230771 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649 629,71 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
43231363 Vypracovanie geometrických plánov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GEODET Sabinov, s.r.o. 47177918 760,00 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
41230820 vývoz odpadových vôd zo žumpy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 104,60 € 21.12.2023 24.12.2023 Faktúra
41230823 servis Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 2 060,28 € 21.12.2023 24.12.2023 Faktúra
42230879 Diagnostika poruchy ručnej brzdy HE 117 CO Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JAVA Jaroslav Varga 34873368 120,00 € 21.12.2023 24.12.2023 Faktúra
43231376 Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o 31559123 16 163,10 € 21.12.2023 24.12.2023 Faktúra
43231375 Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o 31559123 4 099,22 € 21.12.2023 24.12.2023 Faktúra
44231351 realizácia spojovacieho postreku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BITUNOVA spol. s r.o. 30228247 510,47 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »