42230889 |
Chem.posyp.mat MgCI2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230888 |
Strážna služba 12/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230887 |
Strážna služba 12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230886 |
Strážna služba 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230882 |
TK - HE 268 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
40,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230846 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
667,80 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230475 |
EuroVelo 11 - PD pre účely výstavby cyklotrás Haniska,Kendice,Drien.Nová Ves,Janovík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
41 607,50 € |
22.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0237-R43/2023 |
likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROPEKO s.r.o. |
36607240 |
|
840,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0097-R46/2023 |
Doprava asfaltovej zmesi a prenájom asfalterskej čaty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
8 832,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0133-R48/2023 |
Poskytnutie služby Smart_GNSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
300,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0134-R48/2023 |
prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
622,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0188-R44/2023 |
projekt trvalého DZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
840,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0234-R43/2023 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 870,80 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0235-R43/2023 |
vstupné rohože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
274,80 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0236-R43/2023 |
píla a pilové listy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
559,80 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
44231361 |
upratovacie služby 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 726,40 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231369 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 742,40 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231360 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
1 244,40 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230880 |
Vodné a stočné od 24.06.22 - 12.12.23 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
541,57 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230842 |
vodné stočné Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
982,14 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |