Faktúra č. 0807/12/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0807/12/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 13.12.2024
  • Celková hodnota: 2 531,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 531a/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
531a/2024 Objednávame si čistiace potreby a tovar do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LUSILA, s.r.o. 36485608 2 535,71 € 02.12.2024 19.12.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť