Faktúra č. 0752/12/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 42 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0752/12/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 515,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 536/2023
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536/2023 | Objednávame si papierové utierky a toaletný papier do školy | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 515,35 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |