Faktúra č. 0734/12/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0734/12/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čist. prostriedkov
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota: 1 101,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 505/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
505/2023 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LUSILA, s.r.o. 36485608 1 101,87 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť