Faktúra č. 0704/12/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0704/12/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.potrieb
  • Dátum doručenia: 07.12.2023
  • Celková hodnota: 206,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 519/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
519/2023 Objednávame si kancelárske potreby do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 KP plus, s.r.o. 36475025 206,37 € 07.12.2023 18.12.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť