Faktúra č. 0663/11/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0663/11/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 28.11.2025
  • Celková hodnota: 64,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 439/2025
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
439/2025 Objednávame si materiál pre kozmetický salón v škole Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 ADUS s.r.o.Kežmarok 31680291 64,34 € 26.11.2025 01.12.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť