Faktúra č. 0657/11/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0657/11/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 28.11.2025
  • Celková hodnota: 224,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 401/2025
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
401/2025 Objednávame si jednorázový materiál na akciu do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LUSILA, s.r.o. 36485608 224,29 € 10.11.2025 01.12.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť