Faktúra č. 0639/11/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0639/11/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 20.11.2025
  • Celková hodnota: 387,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 383/2025
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
383/2025 Objednávame si tonery do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 395,55 € 04.11.2025 06.11.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť