Faktúra č. 0617/10/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0617/10/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla
  • Dátum doručenia: 06.11.2024
  • Celková hodnota: 86,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 372/2024
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
372/2024 Objednávame si pranie obrusov, plachiet a prádla pre školu. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LILIUM SERVICES s.r.o. 47700955 87,00 € 01.10.2024 05.10.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť