Faktúra č. 0596/10/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0596/10/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 03.11.2025
  • Celková hodnota: 89,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 369/2025
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
369/2025 Objednávame si inštalačný materiál na opravu do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 92,67 € 22.10.2025 05.11.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť