Faktúra č. 0587/10/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0587/10/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 29.10.2025
  • Celková hodnota: 329,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 374/2025
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
374/2025 Objednávame si akumulátorový fúkar/vysávač na lístie do školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 KOVOSPOL KK,s.r.o. 36477451 329,90 € 28.10.2025 29.10.2025 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť