Faktúra č. 0587/10/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0587/10/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup inventára,obrúskov
  • Dátum doručenia: 14.10.2024
  • Celková hodnota: 331,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 395/2024
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
395/2024 Objednávame si tovar do školy. Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 332,39 € 14.10.2024 16.10.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť