Faktúra č. 0581/12/21
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
- IČO: 37880012
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: DUKRA s.r.o.
- IČO: 45340129
- Adresa: Štefánikova 78, 085 01 Bardejov
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 0581/12/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
- Dátum doručenia: 13.12.2021
- Celková hodnota: 668,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 417/2021
- Dátum zverejnenia: 27.12.2021
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417/2021 | Objednávame si u vás materiál pre kaderníčky | Stredná odborná škola Kežmarok | 37880012 | DUKRA s.r.o. | 45340129 | 668,10 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Ing. Vojtech Wagner | Objednávka |