Faktúra č. 0574/10/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0574/10/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 03.10.2024
  • Celková hodnota: 177,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 388/2024
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
388/2024 Objednávame si tovar pre kaderníčky do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 DUKRA s.r.o. 45340129 177,66 € 02.10.2024 12.10.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť